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盤山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算情況說明(2018年)

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):472

 

一、機構(gòu)設(shè)置及其部門主要職責(zé)

主要職責(zé):

1、負責(zé)開發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉(zhuǎn)讓。

    2、負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)的水、電、氣、通訊、道路的設(shè)計、施工及協(xié)助專門部門進行管理、

3、負責(zé)企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。

4、負責(zé)開發(fā)區(qū)的招商引資。

5、負責(zé)開發(fā)區(qū)的企業(yè)管理,統(tǒng)計報表。

6、負責(zé)起草有關(guān)經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關(guān)管理規(guī)定。  

7、建立信息中心,同全國聯(lián)網(wǎng),為企業(yè)提供項目、資金、技術(shù)等方面的信息。

8、負責(zé)同有關(guān)局協(xié)調(diào)為企業(yè)注冊、項目申請、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作,做好服務(wù)。

9、負責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資、預(yù)算和決算工作。


    機構(gòu)設(shè)置:根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:管委會領(lǐng)導(dǎo)班子、辦公室、基礎(chǔ)建設(shè)部、經(jīng)濟發(fā)展部、企業(yè)管理部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍一級預(yù)算單位盤山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計72.39萬元,包括:財政撥款收入72.39萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

(二)支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計72.39萬元。

一、按支出功能分類:

1.一般公共服務(wù)支出52.32萬元,

2.社會保障和就業(yè)支出13.12萬元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.76萬元

4.住房保障支出4.19萬元

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出72.39萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出61.22萬元,商品和服務(wù)支出6.43萬元,對家庭和個人的補助4.74萬元。

2.項目支出0萬元。

(三)預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計72.39萬元,比上年增加15.23萬元,原因在于人員變動,工資有增長。其中:公共預(yù)算財政撥款收入72.39萬元,比上年增加15.23萬元,原因在于人員變動,工資有增長。

2018年支出預(yù)算總計72.39萬元,比上年增加15.23萬元。原因在于人員變動,工資有增長。

(四)三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費4萬元。比2017年增加4萬元,原因為單位有3輛公務(wù)用車。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年公用定額支出預(yù)算安排6.43萬元,比2017年增加4.16萬元,主要原因是單位人員變動。

(六)政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年開發(fā)區(qū)政府采購預(yù)算支出總額0萬元。與去年持平。

(七)國有資產(chǎn)占用情況

盤山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額211349元,其中,流動資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)211349元,無形資產(chǎn)0元。共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車3輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(八)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2018年度預(yù)算項目開展重點項目的績效目標?!?/span>

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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