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中國共產黨盤山縣紀律檢查委員會部門預算情況說明(2018年)

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數:711

一、部門主要職責及機構設置情況

部門主要職責:

(一)主管全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實中央、中紀委、省委、省紀委和市委、市紀委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨的其它法規(guī),監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,組織協(xié)調黨風廉政建設和反腐敗工作。

(二)負責檢查并處理縣委、縣政府各部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨組織和縣管干部違反《中國共產黨章程》、黨紀和國家法律、法令的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分。必要時可直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的案件。

(三)受理對黨員、黨組織的檢舉、控告和黨員、黨組織不服黨紀處理的申訴;保護黨員的民主權利和合法權益。

(四)制定黨風廉政建設教育規(guī)劃,做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳,配合有關部門對黨員進行遵守黨紀的教  育,作出維護黨紀的決定,表彰抓黨風黨紀成績突出的先進  單位和個人。

(五)調查全縣黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀中的普遍性問題,擬定全縣黨紀法規(guī)和政策規(guī)定。

(六)會同縣級各部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀檢監(jiān)    察干部的管理工作和機構組織建設,審核、參與考察各鄉(xiāng)鎮(zhèn)    紀檢監(jiān)察機構領導班子人選。

(七)負責組織和指導全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工    作。

(八)貫徹落實黨中央、國務院、中紀委、監(jiān)察部、省紀委、省監(jiān)察廳、市紀委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示。主管全縣行政監(jiān)察工作。

(九)監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政    府及其負責人執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況及違反政紀的行為,作出撤職及撤職以下的行政處分(對    涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理)。

(十)受理個人和單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控    告,受理監(jiān)察對象不服政紀處理的申訴。

(十一)研究政風政紀中出現(xiàn)的普遍性、傾向性問題,擬定行政監(jiān)察工作的地方性規(guī)章制度。

(十二)調查研究縣政府制定的有關涉及行政監(jiān)察的政    策、法規(guī)情況,對其違反國家法律、法規(guī)和有損國家利益的    條款,提出修改,補充的建議。

(十三)會同有關部門做好行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育國家機關工作人員遵紀守法、為政清廉。

(十四)承辦市紀委、市監(jiān)察局和縣委、縣政府授權和交辦的其它任務。

機構設置:

中國共產黨盤山縣紀律檢查委員會內設機構9個:辦公室、檢查一室、檢查二室、檢查三室、黨風政風監(jiān)督室、宣傳部、組織部、信訪室、審理室。1個下屬事業(yè)單位紀檢監(jiān)察網絡信息中心(監(jiān)督檢查室)。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位中國共產黨盤山縣紀律檢查委員會。

三、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算總體情況

收入預算總計432.47萬元,包括:財政撥款收入412.47萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入20萬元,專項收入0萬元,國有資產有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

(二)支出預算總體情況

支出預算總計432.47萬元。

按支出功能分類

1一般公共服務支出369.38萬元。

2社會保障和就業(yè)支出34.47萬元。

3醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.38萬元。

4住房保障支出17.24萬元。

按支出經濟分類

1.基本支出292.47萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,工資福利支出254.22萬元,商品和服務支出37.39萬元,對個人和家庭補助0.86萬元。

2.項目支出140萬元,主要包括紀檢監(jiān)察干部培訓費、涉密內網維護費、廉政文化宣傳建設費、大案要案查處等業(yè)務支出。

(三)預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計432.47萬元,比上年增加90.47萬元,主要原因是機構調整、人員增加,加之案件數量激增。其中:公共預算財政撥款收入412.47萬元,比上年增加70.47萬元,主要原因是機構調整、人員增加,加之案件數量激增等。

2018年支出預算總計432.47萬元,比上年增加90.47萬元,主要原因是機構調整、人員增加,加之案件數量激增等。其中:基本支出292.47萬元,比上年增加15.88萬元,主要原因是工資調整;項目支出140萬元,比上年增加55萬元,主要原因是機構調整、人員增加,加之案件數量激增等。

(四)三公經費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經費支出47萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費47萬元。2018年度“三公”經費預算安排支出比2017年初預算增加14.02萬元,主要是機構改革,車輛編制數增加,公務用車運行維護費增加。

公務用車購置及運行維護費47萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費47萬元。

(五)機關運行經費預算安排情況說明

2018年中國共產黨盤山縣紀律檢查委員會機關運行經費支出預算37.39萬元,比2017年有所增加,主要原因是機構改革,人員增加,案件數量增加等。

(六)政府采購預算安排情況說明

2018年中國共產黨盤山縣紀律檢查委員會政府采購預算支出總額0萬元。與2017年持平。

(七)國有資產占用情況說明

盤山縣紀委資產總額193.18萬元,其中,流動資產8.76萬元,固定資產184.43萬元。共有車輛6輛,其中:,副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車,6輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(八)重點績效評價結果的預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,我委未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。


四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)大案要案查處(項):反映查處大要(專)案的支出。

18. 一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

20.衛(wèi)生健康(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項):反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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