特级无码一区二区三区毛片_韩国无码无遮挡在线观看_高清不卡的无码av_国产精品福利成人午夜精品视频

盤山縣應(yīng)急管理局(本級(jí))2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):159

目    錄

第一部分    盤山縣應(yīng)急管理局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職責(zé)

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草縣政府規(guī)章草案。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣突發(fā)事件應(yīng)急管理委員會(huì)日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,協(xié)調(diào)上級(jí)部門銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)園區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)園區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配縣級(jí)以上下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、行管部門安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.開(kāi)展應(yīng)急管理方面的交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.承擔(dān)全縣鐵路無(wú)人看守道口(鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無(wú)人看守道口除外)的安全監(jiān)督管理工作。

18.承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,分別是綜合辦公室、安委會(huì)辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股

二、部門算單位構(gòu)成

納入盤山縣應(yīng)急管理局2021部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣應(yīng)急管理局

2.盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)399.36萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入316.12萬(wàn)元,占收入總計(jì)的79%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.12萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.24萬(wàn)元,占收入總計(jì)的21%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比,今年收入減少596.72萬(wàn)元,減少60%,主要原因:一是項(xiàng)目減少;二是人員減少。

(二)支出總計(jì)399.36萬(wàn)元,包括:

1.基本支出184.20萬(wàn)元,占支出總計(jì)的46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出162.62萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.48萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.87萬(wàn)元,資本性支出0.25萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出215.16萬(wàn)元,占支出總計(jì)的54%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)、服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出減少390.35萬(wàn)元,減少49%,主要原因:一是項(xiàng)目減少;二是人員減少

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出399.36萬(wàn)元,其中:基本支出184.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出215.16萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少390.35萬(wàn)元,減少49%,主要原因:一是項(xiàng)目減少;二是人員減少與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出399.36萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出32.11萬(wàn)元,占8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.82萬(wàn)元,占2%,住房保障支出16.80萬(wàn)元,占4%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出342.63萬(wàn)元,占85%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.93萬(wàn)元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))0.48萬(wàn)元,主要是離休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))17.09萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動(dòng)工資調(diào)整。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位職業(yè)年金(款)職業(yè)年金(項(xiàng))14.54萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休繳納職業(yè)年金

2.衛(wèi)生健康支出7.82萬(wàn)元,包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))7.82萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動(dòng)工資調(diào)整。

3、住房保障支出16.80萬(wàn)元,具體包括

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))16.80萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員調(diào)整。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理342.63萬(wàn)元,具體包括

1災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行項(xiàng))127.48萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少

2災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事項(xiàng)(項(xiàng))190.80萬(wàn)元,主要是安委會(huì)的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)用支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要各項(xiàng)專項(xiàng)檢查減少。

3災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)

安全生產(chǎn)基礎(chǔ)(項(xiàng))7.8萬(wàn)元,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出壓縮。

4災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng)) 2萬(wàn)元,主要是饒陽(yáng)湖落水突發(fā)事件救援費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加大安全突發(fā)事件檢查增加。

5災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng))14.55萬(wàn)元,主要是聘請(qǐng)專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目調(diào)整資金減少。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.72萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)因公出國(guó)出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要無(wú)外事接待。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.72萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮修車費(fèi)用。比上年增加9.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)137%,主要是上年公車運(yùn)行費(fèi)用在本年支付等原因。

其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.72萬(wàn)元,主要用于車輛維修、燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量8輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.2萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)163.09萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi);日常公用經(jīng)費(fèi)21.11萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.11萬(wàn)元,比上年增加0.06萬(wàn)元,增加0.2%,主要原因是人員變動(dòng)。具體支出明細(xì):辦公費(fèi)7.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.38萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.98萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.25萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛8輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車8,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.災(zāi)害治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事項(xiàng)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置科目的其他項(xiàng)目支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)

安全生產(chǎn)基礎(chǔ)(項(xiàng)):反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng)):反映饒陽(yáng)湖落水突發(fā)事件救援方面的支出。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

第四部分 盤山縣應(yīng)急管理局2021年度決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 遼寧省盤錦市盤山縣應(yīng)急管理局2021年決算公開(kāi)表(本級(jí)).xls

foot_img_01.png

主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 211122025061800001號(hào)

聯(lián)系電話:0427-3554789

foot_img_02.png