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盤山縣自開水公司2018年度部門決算

發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數:573

目    錄

 

 

第一部分   盤山縣自來水公司

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣自來水公司2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣自來水公司2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣自來水公司概況

 

一、主要職責

(一)負責新縣城供水

(二)管網鋪設

(三)設備維修

(四)日常自來水公司的管理

(五)解決新縣城供水問題

機構設置:根據本部門主要職責,盤山縣自來水公司內設3個科室,分別是辦公室(財務、門衛(wèi))、營業(yè)室(收費、抄表、中心控制)、凈水車間、供水車間。

二、部門決算單位構成

 

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣自來水公司。

 

第二部分 盤山縣自來水2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

詳見《盤山縣自來水公司2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

第三部分 盤山縣自來水2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計871.74萬元,包括:

1.財政撥款收入871.74萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入871.74萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余26.63萬元,占收入總計的3%。主要是購買機器設備及年金等。

與上年相比,今年收入增加473.83萬元,增長119%,主要原因:水費收入增加。

(二)支出總計880.39萬元,包括:

1.基本支出89.68萬元,占支出總計的10.2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出81.36萬元,對個人和家庭的補助支出8.32萬元,商品和服務支出0萬元。

2.項目支出790.71萬元,占支出總計的89.8%。主要包括市政公用行業(yè)市場監(jiān)管等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加509.11萬元,增長137.1%,主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

(三)年末結轉和結余17.98萬元。

主要是項目支出減少等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少8.65萬元,降低32%,主要原因:人員增加,經費增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出880.39萬元,其中:基本支出89.68萬元,項目支出782.07萬元。與上年相比,財政撥款支出增加509.11萬元,增長137%,主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的112%,其中:基本支出完成年初預算的36.2%,項目完成年初預算的146%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出880.39萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出48.69萬元,占5.5%;社會保障和就業(yè)支出31.74萬元,占3.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.82萬元,占0.4%;住房保障支出5.42萬元,占0.6%。

1.一般公共服務支出48.69萬元,具體包括:

(1)事業(yè)運行48.69萬元,主要是工資津貼等支出,完成年初預算的20.8%,決算數小于年初預算數的原因主要是合同工資在項目支出列支。

2.社會保障和就業(yè)支出31.74萬元,具體包括:

(1)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.74萬元,主要是養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.58萬元,包括:

(2)事業(yè)單位醫(yī)療3.58萬元,主要是職工醫(yī)療費用等支出,完成年初預算的100%。

4.住房保障支出5.42萬元,具體包括:

住房公積金5.42萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.2萬元,完成年初預算的52%,決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車改革,公務用車運行維護費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.2萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

2.公務接待費0萬元,主要用于0等,2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

3. 公務用車購置及運行費5.2萬元,比上年減少2.8萬元,下降35%,主要是公務用車改革,公務用車運行維護費減少。

公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費5.2萬元,主要用于公車購置等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出89.68萬元,其中:人員經費89.68萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費、生活補助、住房公積金。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣自來水公司機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是0。(數據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣自來水公司政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣自來水公司共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我公司未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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