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盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算

發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):472

 

   

第一部分  第一部分  盤山縣安全生產監(jiān)督管理局部門概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋


 

第一部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關安全生產的方針政策和法律法規(guī);起草全縣安全生產綜合性重大政策措施文件,制定并組織實施全縣安全生產工作總體規(guī)劃和年度計劃,擬訂、分解、考核全縣安全生產工作目標和事故控制指標;組織安全生產大檢查和專項督查;督促、指導和協(xié)調全縣安全生產專項整治工作;負責全縣安全生產行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計、分析工作;組織或參與安全生產事故調查處理工作;統(tǒng)計、報告全縣安全生產事故,發(fā)布安全生產信息,分析安全生產形勢,研究、協(xié)調和解決安全生產中的重大問題。

(二)按照屬地、分級管理原則,依法監(jiān)督管理權限范圍內生產經營單位的安全生產,依法監(jiān)督檢查生產經營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作,依法查處不具備安全生產法律法規(guī)規(guī)定條件的生產經營單位和安全生產違法違規(guī)行為;協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作。

(三)負責權限內新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工;同時竣工投產使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。

(四)負責職責范圍內工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所(煤礦除外)職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

(五)負責煙花爆竹的監(jiān)管工作。

(六)組織、指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作;指導全縣安全生產科學技術研究、安全科技成果推廣應用和企業(yè)安全文化建設工作。

(七)負責指導各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則,開展對轄區(qū)的安全生產監(jiān)督管理工作。

(八)承擔縣政府安全生產委員會的日常工作,承辦縣政府授權一般生產安全事故的批復工作;承辦縣政府交辦的其他事項。

內設機構:綜合辦公室、監(jiān)察一股、監(jiān)察二股。

 

二、部門決算單位構成

納入2018年部門決算編制范圍的級預算單位:盤山縣安全生產監(jiān)督管理局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 山縣安全生產監(jiān)督管理局2018年度

部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開報表》

 

 

第三部分 山縣安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計729.96萬元,包括:

1.財政撥款收入729.96萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入729.96萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0.96萬元,占收入總計的0.1%。項目支出結轉結余和經費結轉結余

與上年相比,今年收入增加9.69萬元,增長1%,主要原因:培訓費增加,人員次數(shù)增加。

(二)支出總計631.08萬元,包括:

1.基本支出555.71萬元,占支出總計的88%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出461.66萬元,對個人和家庭的補助支出43.37萬元,商品和服務支出50.68萬元。

2.項目支出75.37萬元,占支出總計的11X%。主要包括安全生產監(jiān)管業(yè)務培訓等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。、

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出減少88.23萬元,降低13%,主要原因:項目支出結轉結余增加

(三)年末結轉和結余99.84萬元。

主要是人員保險、住房公積金結轉和項目結轉結余等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加98.88萬元,增長99%,主要原因:一是人員保險、住房公積金結轉二是項目結轉結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出631.08萬元,其中:基本支出555.71萬元,項目支出75.38萬元。與上年相比,財政撥款支出減少88.22萬元,降低13%,主要原因:項目支出結轉結余增加。

與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的99%,項目完成年初預算的30%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出631.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出512.61萬元,占81%;社會保障和就業(yè)支出75.5萬元,占11%;住房保障支出42.97萬元,占6%。

1.一般公共服務支出512.61萬元,具體包括:

1)行政運行437.2萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員減少。

2)一般行政管理事務75.38萬元,主要安全生產監(jiān)管等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是培訓費及聘請第三方購買服務費

2.社會保障和就業(yè)支出75.5萬元,具體包括:

1)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.5萬元,主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員調整。

 

3.住房保障支出42.97萬元,具體包括:

住房公積金42.97萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調整增加

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出34.6萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)公務用車改革及費用降低等原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費34.6萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

2.公務接待費0萬元,02018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

3. 公務用車購置及運行費34.6萬元,比上年減少16.5萬元,下降32%,主要是公務用車改革和費用降低等原因。

公務用車購置費0萬元0,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費34.6萬元,主要用于安全生產執(zhí)法監(jiān)察、檢查等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量8輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出631.08萬元,其中:人員經費504.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費51.09萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣安全生產監(jiān)督管理局機關運行經費支出51.09萬元,比上年減少2.12萬元,降低4%,主要原因是人員減少,工資減少。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣安全生產監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣安全生產監(jiān)督管理局共有車輛8輛,其中:一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求,我局組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.資源勘探信息等支出(類)安全生產監(jiān)管(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.資源勘探信息等支出(類)安全生產監(jiān)管(款)其他安全生產監(jiān)管(項):反映除上述項目以外的其他用于國有資產監(jiān)管方面的支出。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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